Americky financni urad se jmenuje IRS (Internal Revenue Service). V okamziku kdyz zalozite uplne novou firmu v Nevade, tak o vas IRS v podstate vubec nevi (v jinych statech to muze byt jinak, protoze mohou mit nejake specialni dohody s IRS o vymene informaci, a tyto dohody udajne Nevada nema). Muze se stat, ze zalozite firmu v listopadu 2006, ale podnikat zacnete az v lednu 2007. Z me vlastni zkusenosti neni problem zacit podnikat a podat danove priznani az za rok 2007. Je ale potreba pozadat o EIN (Tax-ID) az v lednu 2007.
Ale co kdyz Nevadska firma vubec nebude podnikat na uzemi USA? Musi platit americke dane a zazadat o Tax-ID. Abych rekl pravdu, tak si sam nejsem jisty odpovedi. Tento problem jsem diskutoval s danovym poradcem a dokoncem pravnikem se zamerenim na dane (Tax Attorney). Stravil jsem hodiny argumenty. Tohle totiz neni skutecne jednoducha problematika. Kdyz Nevadska firma bude tvrdit, ze nema sidlo v USA, tak kde to sidlo bude mit? Jak to prokaze? Bude mit automaticky sidlo v miste, kde jsou lokalizovani reditele nebo majitele? Je tady spousta otazek a potencionalnich problemu. A verte tomu, ze IRS nechce prijit o zadne potencionalni danove prijmy.
Popularity: 15% [?]



6 responses so far ↓
1 Tom Podlesny // May 31, 2006 at 8:11 pm
+0
Ted trochu mozna mimo misu: napr. mam firmu v USA, tzn. podnikam tam, ale pouze pres internet. V CR jsem fyzicky a v USA vydelavam. V USA budu platit dane, ale nevim jak je to s danemi v CR. Plati se nejake dane jeste v CR?
2 John Vanhara // Jun 1, 2006 at 2:04 am
+0
Dejme tomu, ze v USA to bude C corporation (neco jako obdoba s.r.o. nebo spise akciove spolecnosti). C Corporation vydela $50,000 zisku a v USA je zdani 15% (federalni dan pro C Corp.). Ted zalezi jestli vy jako majitel penize ve firme nechate nebo si je chcete vytahnout. Kdyz je tam nechate tak nemusite urcite nic v CR platit. Ale jestlize si $50,000 vyplatite jako dividendu akcionari, tak musite zaplatit dalsi dan (dan z dividend je pro residenty v USA 15% a zadna dalsi dan z prijmu fyzickych osob se neplati). Ale kdyz jste cesky obcan? Uprimne receno nevim. Myslim, ze v CR dane zaplatit budete muset. Mozna vam pomuze jestli existuje nejaka smlouva o dvojim zdaneni, takze je nebudete treba platit 2x… To je zhruba vse co o tom vim… (nejlepe je asi zeptat se danoveho poradce ja se zdanuje prijem z USA u ktereho uz byly zaplaceny dane).
3 Pavel Soukup // Jun 8, 2006 at 12:28 am
+0
Přeji dobrý den,
mám trochu netradiÄ?nà dotaz. Dejme tomu že mám založený zde v Ä?echách živnostenský list. TidÞ mé sÃdlo je v ÄŒR. Má služba je provozovanà reklamnÃho webu, kde USA firmy se na nÄ›m prezentujÃ. SamozÅ™ejmÄ› za nÄ›jaký poplatek. Tady v ÄŒR platÃm z pÅ™Ãjmu daň. MusÃm platit i daň v USA? Nebylo by lepšà založit pÅ™Ãmo v USA podnikánÃ?
PÅ™edem dÄ›kuji za odpovÄ›Ä?
4 John Vanhara // Jul 6, 2006 at 10:29 pm
+0
Kdyz bude mit firma sidlo v USA tak platite firemni dane v USA. Vemte si napr. hypotetickou situaci kdy zalozite firmu, najmete zamestnance a ti vam budou ridit firmu v USA. Tzn. ze vy (majitel) jste v CR nema zadny vliv. Az v pripade, ze se budou vyplacet dividendy tak vam prijdou penize do CR a ty budete muset zdanit.
5 marshall // Apr 23, 2008 at 8:20 am
+0
kdyz bude firma mit sidlo v USA a podnikat v CR tak mame smlouvu o zamezeni dvojiho zdaneni, ktera definuje kdy se plati dane v CR a kdy v USA, resp. mi rekne, ze z prijmu v CR zaplatim dan v CR a pro USA je ten prijem uz zdaneny.
6 Tomek // Jan 1, 2009 at 5:27 pm
+0
PÅ™ehled smluv o zamezenà dvojÃho zdanÄ›nÃ: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/pravni-prostredi-celni-problematika/platne-smlouvy-o-zamezeni-dvojiho/1000487/6205/
Napis komentar